🇹🇷 Amazon ABD FBA İş Modeli Nedir ve Portekiz'de Muhasebe Uyumu Nasıl Sağlanır?
- NovaCFO
- 22 Haz
- 2 dakikada okunur
📦 Amazon FBA İş Modeli: Dijital Girişimciliğin Yeni Standardı
Amazon’un “Fulfillment by Amazon” (FBA) modeli, girişimcilere küresel pazarlarda satış yapma imkânı tanıyan modern bir e-ticaret sistemidir. Bu modelde girişimci:
Ürününü tedarik eder veya üretir,
Amazon’un ABD’deki lojistik merkezlerine gönderir,
Ürünler sipariş aldığında Amazon tarafından depolanır, paketlenir ve müşteriye gönderilir.
Satıcı, lojistik süreçlerle uğraşmaz; tüm operasyon Amazon tarafından yönetilir. Bu sayede küçük girişimciler, düşük sabit maliyetlerle dev pazarlara ulaşabilir.
---
🌍 Portekiz’de Yaşayan Amazon FBA Satıcıları İçin Zorluklar
Her ne kadar iş modeli sade görünse de, Portekiz'de yerleşik bir birey olarak ABD merkezli bir e-ticaret işi yürütmek çok katmanlı zorluklar içerir:
1. Vergi Rezidansı & Gelir Kaynağı Uyumsuzluğu
Portekiz’de ikamet eden bir kişi, küresel gelir beyanına tabidir. Amazon gelirleri ABD kaynaklı olsa da, Modelo 3 üzerinden beyan edilmelidir.
Bu durumda, Portekiz vergi sistemine entegre olmayan döviz bazlı (USD) bir gelir doğar. Eğer doğru şekilde muhasebeleştirilmezse ciddi vergi cezası riski doğar.
2. KDV (IVA) Beyanları ve e-Fatura Uyumu
Portekiz, Avrupa Birliği içinde e-faturaya zorunlu geçiş yapmıştır.
Amazon satıcıları, FBA için Amazon’dan aldığı hizmetlere ilişkin fatura alma ve KDV beyanı yapmak zorundadır.
E-arşiv değil, SAF-T (Standard Audit File for Tax) uyumlu fatura altyapısı gerekir.
3. Amazon Settlement Raporlarının Muhasebesi
Amazon her 14 günde bir karmaşık bir “settlement report” gönderir. Bu rapor:
Satış tutarı
İade, indirim, Amazon komisyonu
Reklam harcaması, kargo bedeli gibi kalemleri içerir.
Bu kalemlerin her biri ayrı ayrı sınıflandırılmalı, Portekiz vergi sistemiyle entegre edilecek biçimde euro bazına dönüştürülmelidir.
4. ABD ve Portekiz Arasındaki Çifte Vergilendirme Riski
Amazon, kimi durumlarda ABD IRS’e gelir bildirimi yapar. Bu gelir Portekiz’de de beyan edildiği için, eğer çifte vergilendirme anlaşması doğru yorumlanmazsa, girişimci hem ABD’de hem Portekiz’de aynı geliri beyan etmiş gibi görünebilir.
---
✅ NovaCFO Olarak Bu Zorluklara Nasıl Çözüm Sunuyoruz?
🔍 Adım 1: Entegrasyon ve Raporlama
Amazon’dan gelen settlement raporlarını ayrıştırıyor,
USD → EUR dönüşümünü Portekiz Merkez Bankası (Banco de Portugal) kuruna göre yapıyoruz,
Geliri doğru şekilde sınıflandırarak hem ticari deftere hem de Modelo 3’e işliyoruz.
📄 Adım 2: E-Fatura & SAF-T Uyumlu Sistem Kurulumu
Portekiz yasalarına uygun olarak e-fatura altyapısını kuruyoruz,
Faturalarınızı SAF-T formatına hazır hale getiriyoruz,
e-invoicing sisteminin Amazon ve diğer gider kalemleriyle uyumlu çalışmasını sağlıyoruz.
🧾 Adım 3: IVA ve Modelo 3 Beyanları
Aylık veya üç aylık IVA beyannamelerinizi hazırlıyor,
Yıllık Modelo 3 gelir beyanınızı, çifte vergilendirme anlaşmalarını dikkate alarak düzenliyoruz.
🌐 Adım 4: Çifte Vergilendirme ve IRS Uyum Desteği
Gerekirse ABD tarafındaki beyanlar için IRS ile eşgüdüm sağlıyoruz,
ABD–Portekiz anlaşmalarına göre “foreign income exclusion” ve “tax credit” gibi avantajları kullanarak en düşük vergi yüküyle tam uyum sağlıyoruz.
---
💬 Türkçe Destekle, Güvenli ve Şeffaf Süreç
NovaCFO olarak Portekiz'de yerleşik Türk girişimcilere ana dili Türkçe olan profesyonel destek sunuyoruz. Hem Amazon FBA gibi uluslararası sistemleri hem de Portekiz bürokrasisini bilen hibrit yapımızla süreçlerinizi sadeleştiriyoruz.
---
📌 Sonuç: Amazon FBA Yaparken Vergiden Ceza Yemeyin
Fırsat büyük, risk daha da büyük.
Doğru muhasebe yapılmazsa: Yüksek ceza ve inceleme
Yanlış KDV beyanı yapılırsa: SAF-T ihlali ve lisans iptali
Eksik Modelo 3 beyanı yapılırsa: Geriye dönük vergi + faiz
Bu nedenle, işi sadece bilen değil, Amazon’un işleyişine hâkim ve Portekiz vergi sistemine entegre çalışabilen bir uzmanla yürütmeniz gerekir.
---
📞 NovaCFO ile Tanışın
Amazon FBA işiniz için finansal uyum, vergi danışmanlığı ve stratejik CFO desteğiyle buradayız.
📍 Lizbon | Wyoming

Comments